解决方案:如图所示...
解决方案: 资产负债表和利润表的勾稽关系不正确,需从以下方面检查: 1.凭证是否做错方向,比如费用类、成本类科目,除了期间损益结转凭证,都需录在借方,而收入类正常发生的凭证都需在贷方; 2.做过以前年度损益调整,则差额需把此科目的数据考虑进去,如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可; 3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润,修改未分配利润的单元...
解决方案: 可以在系统里手工新增一条存货导出,按照导出的模板去编辑导入数据。...
解决方案: 建议用账套主管联查看下能否正常联查,如果可以,说明还是权限设置,检查一下公共权限设置。如果账套主管也联查不了的话就是异常了,建议联系服务商提交支持网问题查看。...
解决方案: 1、在选项设置里将可用量控制里的库存单据选择为提示。 2、现存量查询里查询可用量是否被占用,修改单据或不足可用量库存后再去弃审原单。...
解决方案: 借方科目表流入,检查现金流量项目里手续费是否录在了流出项目里,导致无法分配...
解决方案 可以在系统管理--单据消息设置中去设置需要提醒的消息类型和单据...
解决方案: 在打印模板设置中查看下是否设置勾选了打印表格线...
解决方案: 1、当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候,那么就可以进行应收冲应收,在应收冲应收单中,可以将不同客户的期初应收余额、销货单、收入单的应收金额互相冲销。 2、当企业要一个往来单位的应付款转到另外一个往来单位的时候,那么就可以进行应付冲应付。 3、当企业收取某结算客户的预收款,并且应收发生后,预收与应收需要冲抵的时候,那么就可以用此单据进行处理。收款单上的使用预收也可以实现预收与应收的冲抵,在预收冲应收单中,选取预收款类型的收款单与销货单、期初应收余额、收入单进行冲销。 4、当企业支付某结算供应商的预付款,并且应付发生后,预付与应付需要冲抵的时候,那么就可以用此单据进行处理,在预付冲应付单中,选取预付款类型的付款单与进货单、期初应付额、费用单行冲销...
解决方案: 可以在基础设置--往来单位存货设置中去设置针对不同客户的不同销售名称...
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