发布时间:2025-7-11
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问题现象:
采购发票无法取消审核? 原因分析:
该发票已经生成凭证。
解决方案: 1、点击“核算管理”核算菜单-“凭证”-“供应商往来凭证”中删除生成的凭证;
2、点击“核算”菜单-“核算”-“取消正常单据记账”(找到对应的单据点击“恢复”);
3、 点击“采购”菜单-“采购结算”-“采购单明细列表”删除结算单,取消结算;即可反审核。
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