发布时间:2025-6-25
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解决方案:
1、当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候,那么就可以进行应收冲应收,在应收冲应收单中,可以将不同客户的期初应收余额、销货单、收入单的应收金额互相冲销。
2、当企业要一个往来单位的应付款转到另外一个往来单位的时候,那么就可以进行应付冲应付。
3、当企业收取某结算客户的预收款,并且应收发生后,预收与应收需要冲抵的时候,那么就可以用此单据进行处理。收款单上的使用预收也可以实现预收与应收的冲抵,在预收冲应收单中,选取预收款类型的收款单与销货单、期初应收余额、收入单进行冲销。
4、当企业支付某结算供应商的预付款,并且应付发生后,预付与应付需要冲抵的时候,那么就可以用此单据进行处理,在预付冲应付单中,选取预付款类型的付款单与进货单、期初应付额、费用单行冲销。
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