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T6-企业管理软件V6.2 当月入库部分结算的问题

发布时间:2024-5-22 

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问题描述:

1、本月A物料入库100件, 单价是 10元。 

2、存货核算正常单据记账。 

3、本月A物料开票3件,单价10元。 开票结算。 上面处理的结果,系统的暂估余额表 认为本期暂估是100.其实本期暂估应该是97才对。 

这样处理的结果,生成凭证 存货核算 借:原材料 1000 贷:应付暂估款 1000 应付款 生成凭证 借:材料采购 300 贷:应付账款 300


问题回复:

因当月是做了入库单后先记账,再做的结算操作。需要做结算成本处理。再做相应凭证即可正常。
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